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為確保國有資產(chǎn)的安全與高效利用,近日,縣審計局在開展縣供銷合作社經(jīng)濟責任審計項目中重點針對連江縣供銷系統(tǒng)資產(chǎn)管理、運營情況開展審計。一是抽絲剝繭,尋覓線索。審計組抽查房產(chǎn)租賃檔案,重點查看了公開招拍、合同履約及租金收繳等情況,發(fā)現(xiàn)13處房產(chǎn)在租賃過程中未按規(guī)定開展詢價評估工作,導致租金水平與市場行情有所偏差,存在管理不力等問題。二是精耕一線,剖析癥結(jié)。審計組對敖江、黃岐等15個基層社和日雜、網(wǎng)具廠等3家社有企業(yè)的54處資產(chǎn)進行實地查看,發(fā)現(xiàn)部分資產(chǎn)存在老化、棄租、無人拍租等問題,閑置資產(chǎn)達18處,社有資產(chǎn)收益率低下;三是對癥下藥,開出良方。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,審計組及時與縣供銷合作社進行溝通,提出工作建議,督促其健全《連江縣供銷合作社社有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》《連江縣供銷合作社社有資產(chǎn)監(jiān)督管理實施細則》等內(nèi)部管理和風險控制制度,強化對基層社和社有企業(yè)資產(chǎn)的監(jiān)管,切實落實資產(chǎn)管理主體責任,并推動其積極采取修繕、改造、重新招租等措施,提高社有資產(chǎn)利用率和效益。